《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引和評價指引》課程大綱
前言
1. 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系框架
2. 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系內(nèi)容
正文
(一)《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》
第1號—第5號:內(nèi)部環(huán)境類指引
第6號—第14號:控制活動類指引
第15號—第18號:控制手段類指引
1.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第1號—組織架構(gòu)
案例一、美的集團公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部機構(gòu)圖
2.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第2號—發(fā)展戰(zhàn)略
案例二、英特爾公司使命的改變
3.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第3號—人力資源
4.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第4號—社會責任
案例三、西安飛機國際航空制造股份有限公司2009年度社會責任報告
5.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第5號—企業(yè)文化
案例四、法國興業(yè)銀行錯誤的企業(yè)文化
6.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第6號—資金活動
籌資與投資業(yè)務內(nèi)部控制目標;
籌資與投資業(yè)務常見的內(nèi)部控制缺陷;
籌資與投資業(yè)務基本流程和關(guān)鍵風險點。
貨幣資金業(yè)務內(nèi)部控制目標和常見的內(nèi)部控制缺陷。
案例五、完達山股份有限公司籌資內(nèi)部控制制度
案例六、神東煤礦營運資金內(nèi)部控制
案例七、中國華源集團的信用危機
釋例1:貨幣資金支出業(yè)務控制流程。
釋例2:籌資與投資業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制流程。
7.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第7號—采購業(yè)務
采購與付款業(yè)務內(nèi)部控制目標;
采購與付款業(yè)務常見的內(nèi)部控制缺。
案例八、山東萊州礦業(yè)公司比價采購和招標采購
釋例3:采購與付款業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制流程。
釋例4:供應商評審內(nèi)部控制流程。
8.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第8號—資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)管理內(nèi)部控制目標;
固定資產(chǎn)管理常見的內(nèi)部控制缺陷。
案例九、亞星集團公司存貨內(nèi)部控制缺陷
案例十、上海大眾固定資產(chǎn)內(nèi)部控制流程
案例十一、世通餐飲設(shè)備有限公司無形資產(chǎn)管理
釋例5:生產(chǎn)與存貨業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制流程。
釋例6:固定資產(chǎn)業(yè)務內(nèi)部控制流程。
9.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第9號—銷售業(yè)務
銷售與收款業(yè)務內(nèi)部控制目標;
銷售與收款業(yè)務常見的內(nèi)部控制缺陷;
銷售與收款業(yè)務基本流程。
案例十二、上海寶鋼銷售與收款業(yè)務的內(nèi)部控制
釋例7:銷售與收款循環(huán)內(nèi)部控制流程。
釋例8:客戶訂單審核內(nèi)部控制流程。
釋例9:賒銷業(yè)務內(nèi)部控制流程。
釋例10:賒銷業(yè)務控制措施和管理制度流程。
10.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第10號—研究與開發(fā)
案例十三、QD軟件公司的研發(fā)風險管理與控制
11.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第11號—工程項目
工程項目內(nèi)部控制目標;
工程項目常見的內(nèi)部控制缺陷。
釋例11:工程項目風險內(nèi)部控制流程。
釋例12:工程項目決策內(nèi)部控制流程。
12.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第12號—擔保業(yè)務
案例十四、武漢中山集團貸款擔保呆滯案
13.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第13號—業(yè)務外包
案例十五、同仁堂物流外包業(yè)務實施策略
14.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第14號—財務報告
案例十六、企業(yè)財務報告內(nèi)部控制缺陷
案例十七、企業(yè)財務報告分析案例
15.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第15號—全面預算
案例十八、DGE股份有限公司全面預算管理制度
案例十九、山東航空集團實施全面預算管理系統(tǒng)
案例二十、管理類費用預算的編制
釋例13:信達公司采用零基預算法編制2009年各項費用預算。
16.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第16號—合同管理
案例二十一、DGE股份有限公司合同管理制度
17.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第17號—內(nèi)部信息傳遞
案例二十二、華普超市內(nèi)部信息傳遞
18.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第18號—信息系統(tǒng)
(1)業(yè)務流程圖 ;(2)管理活動示意圖;(3)信息系統(tǒng)和信息處理流程
案例二十三、大連萬達集團信息體統(tǒng)建設(shè)
(二)《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》
企業(yè)應當根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和本評價指引,結(jié)合本企業(yè)的實際情況,制定內(nèi)部控制評價辦法,明確內(nèi)部控制評價的原則和內(nèi)容、程序和方法、以及報告形式等相關(guān)內(nèi)容,確保內(nèi)部控制評價工作落到實處。
一、內(nèi)部控制評價的概念和組織
二、內(nèi)部控制評價的內(nèi)容
三、內(nèi)部控制評價的程序
內(nèi)部控制自我評價的方法
釋例14:銷售預收款業(yè)務內(nèi)部控制調(diào)查
四、內(nèi)部控制缺陷的認定
釋例15:內(nèi)部控制缺陷認定匯總表。
五、內(nèi)部控制評價報告的披露或報送
案例二十四、經(jīng)緯紡織機械股份有限公司2009年內(nèi)部控制自我評價報告
三、課程范圍
本課程適于各類企業(yè)的董事會成員、高中級管理層、各級財務管理人員,如集團主管財務的副總經(jīng)理、總會計師、主任會計師、財務總監(jiān)、財務部總經(jīng)理、財務經(jīng)理及其他管理人員等。
四、培訓需要時間
培訓需要時間:2-3天。
《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引和評價指引》課程目的
本課程為高層管理人員從內(nèi)部控制應用和評價的角度提供具體的指引,并將內(nèi)部控制應用與具體的經(jīng)營管理活動結(jié)合起來,從而可以將內(nèi)部控制在本企業(yè)落到實處。
本課程通過大量應用和評價方案案例,幫助您掌握企業(yè)內(nèi)部控制運用技能和評價方法。
《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引和評價指引》所屬分類
財務稅務